为更好发挥内部审计工作对研究所健康发展的促进作用,推动审计发现问题整改工作落地落实,2024年1月17日,中国科学院地球环境研究所召开内部审计情况通报会,研究所领导班子成员、行政管理部门负责人、各研究室和团队负责人参加会议。
会议介绍了2023年研究所科研单元经济业务真实性合法性审计工作开展情况,通报了审计过程中发现的有关差旅费、劳务费、公务交通费、项目经费使用范围、科研耗材管理、合同管理等方面问题,并就整改工作提出具体要求。
会议强调,一是要高度重视审计整改工作,从严从实抓好整改落实,注重举一反三、由点及面,切实防止屡审屡犯问题的发生。二是各研究室、团队负责人切实提高责任意识,强化审批环节的监督把控,审批过程中关注科研经费开支的真实性、合法性、合理性。三是每个科研团队尽量配备相对固定的科研财务助理,为科研人员在预算编制、经费报销等方面提供专业化服务,鼓励科研财务助理积极参加内审工作,以审代训、提升素质,以降低科研财务管理使用风险。
财务资产处还就会议费管理审批相关制度要求进行宣贯提醒。
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